日期: 2023-09-20 页面浏览量:650 信息来源:十大正规博彩平台现代农业发展服务中心 责任编辑:汪雨冲 文字大小调整: 大 中 小
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第一部分 辽宁省十大正规博彩平台现代农业发展服务中心概况
一、主要职责
二、部门频道决算单位构成
第二部分 辽宁省十大正规博彩平台现代农业发展服务中心2022年度部门频道决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 辽宁省十大正规博彩平台现代农业发展服务中心2022年度部门频道决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门频道概况
一、主要职责
(一)贯彻党中央关于农业发展的方针平台政策栏目和决策部署,执行国家有关法律法规,落实省、市委有关工作。
(二)承担农田整治、农田水利和高标准农田建设相关服务工作,为农业产业化项目管理提供服务。
(三)为全市范围农业(粮油、畜牧、果蔬)技术推广、农作物种业、农业品牌认证推介、农产品质量安全、农业机械安全、农业病虫害检验监测防治、农药登记、农用药械服务、畜牧经济、农业机械化等工作提供技术支持和服务保障。
(四)为农村集体经济组织建设、集体资产服务和农民专业合作经济组织等相关工作提供服务保障。
(五)为全市范围农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业等相关工作提供技术支持和服务保障。
(六)为全市范围动物疫病防控、动物检疫、畜禽屠宰、疫情监测、疫情处置和应急保障提供技术支持和服务保障
(七)承担全市范围专业技术人员、生产企业、新型经营主体负责人、新型职业农民技术培训。为农业创业平台、农产品质量追溯平台、农村土地承包经营权信息应用平台提供服务。
(八)负责对贫困地区、贫困人口状况、扶贫开发项目的实施、财政扶贫资金使用管理情况、扶贫开发成效进行监测。
(九)完成市委、市政府和市农业农村部门频道交办的其他任务。
二、部门频道决算单位构成
纳入辽宁省十大正规博彩平台现代农业发展服务中心2021年部门频道决算编制范围的一级预算单位包括:
1.辽宁省十大正规博彩平台现代农业发展服务中心
第二部分 2022年度部门频道决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计2418.56万元,包括:
1.财政拨款收入2418.56万元,占收入总计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入2418.56万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。主要无收入。
3.事业收入0万元,占收入总计的0%。主要无收入。
4.经营收入0万元,占收入总计的0%。主要无收入。
5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。主要无收入。
6.其他收入0万元,占收入总计的0%。主要无收入。
7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。主要无非财政拨款。
8.上年结转和结余0万元,占收入总计的0%。主要没有年初结转结余。
与上年相比,今年收入减少1577.21万元,降低39.47%,主要原因:一是人员调动,压缩公用经费;二是项目调整变动,拨付资金减少。
(二)支出总计2418.56万元,包括:
1.基本支出2035.23万元,占支出总计的84.15%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1788.13万元,对个人和家庭的补助支出111.32万元,商品和服务支出135.78万元。
2.项目支出383.33万元,占支出总计的15.85%。主要包括病虫害和其他农林水等业务支出。
3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。主要没有业务支出。
4.经营支出0万元,占支出总计的0%。主要没有业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。主要没有业务支出。
与上年相比,今年支出减少1577.21万元,降低39.47%,主要原因:一是人员调动,压缩公用经费;二是项目调整变动,拨付资金减少。
(三)年末结转和结余0万元。
主要是财政收回结余。与上年相比,今年结转结余增加0万元,增长0%,主要原因:财政收回年末结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2022年度财政拨款支出2418.56万元,其中:基本支出2035.23万元,项目支出383.33万元。与上年相比,财政拨款支出减少1570.6万元,降低40.29%,主要原因:一是人员调动,压缩公用经费;二是项目调整变动,拨付资金减少。与年初预算相比,2022年度财政拨款支出完成年初预算的143.74%,其中:基本支出完成年初预算的126.10%,项目完成年初预算的559.28%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2418.56万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出0万元,占0%;社会保障和就业服务支出258.84万元,占10.70%;卫生健康支出0万元,占0%;农林水支出1728.80万元,占71.48%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;教育支出289.13万元,占11.96%。;住房保障支出141.79万元,占5.86%。
1.一般公共服务支出0万元,具体包括:
(1)行政运行0万元。
(2)一般行政管理事务0万元。
(3)预算改革业务0万元。
(4)财政国库业务0万元。
(5)信息化建设0万元。
(6)事业运行0万元。
(7)其他财政事务支出0万元。
2.社会保障和就业服务支出258.84万元,具体包括:
(1)行政事业单位养老支出218.58万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的103.95%,决算数大于年初预算数的原因主要是新离退休人员经费支出。
(2)抚恤金40.26万元,主要是死亡抚恤金等支出,完成年初预算的262.45%,决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员去世。
3.卫生健康支出0万元,包括:
(1)行政单位医疗0万元。
(2)事业单位医疗0万元。
4.农林水支出1728.80万元,决算数大于年初预算数的主要原因是新入职员工日常工资等经费支出,完成年初预算的159.92%。具体包括:
(1)事业运行支出1345.46万元
(2)病虫害控制支出63.86万元
(3)农产品质量安全支出19.82万元。
(4)统计监测与信息服务支出40.89万元。
(5)防灾救灾信息支出202.30万元。
(6)农业生产发展支出9.08万元。
(7)农业资源保护修复与利用支出17.04万元。
(8)其他农业农村支出30.35万元。
5.教育支出289.13万元,具体包括:
其他教育支出289.13万元,完成年初预算的111.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是农业学校人员工资调整。
6.住房保障支出141.79万元,具体包括:
住房公积金141.79万元,主要是职工缴纳住房公积金等支出,完成年初预算的122.72%,决算数大于年初预算数的原因主要是有新入职职工。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出8.80万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费8.80万元。
1.因公出国(境)费0万元,占"三公"经费支出的0%。2022年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2022年因公出国(境)费比上年无变化。
2.公务接待费0万元,占"三公"经费支出的0%。完成年初预算的0%.2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元;其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年无变化。
3.公务用车购置及运行费8.80万元,占"三公"经费支出的100%。完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。比上年减少2.56万元,下降22.54%,主要是压缩经费等原因。
其中:公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费8.80万元,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2035.23万元,其中:人员经费1899.45万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费135.78万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出0万元(与部门频道决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年增加0万元,增长0%。
(二)平台采购信息支出情况。
2022年平台采购信息支出总额0万元,其中:平台采购信息货物支出0万元,平台采购信息工程支出0万元,平台采购信息服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占平台采购信息支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占中小企业采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,共有车辆4辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车4辆,其他用车主要是保证办公用车;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门频道组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目4个(其中:一般公共预算项目4个,政府性基金预算项目0个,国有资本经营预算项目0个),涉及资金68.54万元(其中:一般公共预算资金68.54万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元),自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。
组织对1个单位开展整体绩效自评,涉及资金1682.56万元,自评平均分100分。《部门频道(单位)整体绩效自评表》见附件。
本部门频道组织对"农业信息化业务费"等4个项目开展了部门频道评价,涉及资金68.54万元(其中:一般公共预算资金68.54万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元)。从评价情况来看,通过部门频道绩效评价没有发现存在问题。下一步无需采取措施加以改进。
2.项目绩效自评结果。
本部门频道在2022年度市直部门频道决算中反映"农业信息12316委托社会化运营工作经费"等4个项目绩效自评结果。
(1)"农业信息12316委托社会化运营工作经费"项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为19.00万元,执行数为19.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是保障农产品价格行情直报系统和农产品供求信息直报系统正常运营,建设和维护农业农村信息化服务体系;二是聘请专家进行种养殖技术指导、进村入户培训、农户信息采集、农业大数据采集;三是利用新媒体开展农业信息化业务。没有发现问题。下一步无需改进措施。
(2)"动物疫病检验监测经费"项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为26.00万元,执行数为26.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是组织全市范围对非洲猪瘟、牲畜口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病和H7N9流感、小反刍兽疫、布鲁氏菌病等主要动物疫病开展检验监测、净化、流行病学调查等工作;二是科学评估疫情发生风险,确保平均免疫抗体合格率达到70%以上,防止区域性重大动物疫情发生。没有发现问题。下一步无需改进措施。
(3)"动物疫病检验监测动物实验室电费"项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为4.54万元,执行数为4.54万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是按照重大动物疫病防控技术要求,建立科学合理的动物防疫工作财政保障机制,确保动物疫病检验监测实验室等动物防疫基础设施设备、检验仪器良好运行;二是科学评估动物疫病免疫效果和疫情发生风险,防止区域性重大动物疫情发生。没有发现问题。下一步无需改进措施。
(4)"农业信息化业务费"项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为19.00万元,执行数为19.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是继续加强农业信息化服务工作,推进农业信息化进程。包括保证十大博彩正规平台智慧农业网站和十大正规博彩平台农产品交易平台正常运营;二是推出《农业信息化》期刊,加大农业信息化普及工作力度;根据信息化工作需要,举办培训班,进行专业化培训工作、开展农村电子商务工作等。没有发现问题。下一步无需改进措施。
《预算(项目)平台政策栏目绩效自评表》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门频道取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门频道和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述"财政拨款收入"、 "上级补助收入"、"事业收入"、"经营收入"、"附属单位上缴收入"等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门频道和主管部门频道的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14."三公"经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
第四部分 2022年度部门频道决算表
第五部分 附件
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